根據上市公司實施《企業內部控制基本規范》(財會〔2008〕7號)和《企業內部控制配套指引》(財會〔2010〕11號)(以下簡稱企業內部控制規范體系)的相關規定,南方傳媒于9月9日正式啟動內部控制規范體系實施項目,按照內控實施工作安排,集團被選定為內控實施試點單位。
11月7日,南方傳媒派出德勤事務所對集團開展主要業務流程內控體系建設,集團審計部負責協調相關工作。
通過三周的內控調研工作,德勤事務所在11月25日向集團交付了采購管理、存貨及物流管理、發行與銷售、財務管理、合同管理、人力資源管理等六大內控流程的風險矩陣,并提出需整改的內控缺陷17項。集團領導班子對此高度重視,于12月9日召集班子成員、部門負責人召開內控專題會,邀請德勤事務所對內控調研情況及內控缺陷整改要點進行解讀,并對內控缺陷的整改工作進行重點布置;12月23日,集團總經理蔣鳴濤再次在專題工作會上,對內控整改工作提出進一步完善和執行要求,以督促各部門落實內控整改要求,完善集團內部控制管理。
健全有效的內部控制,是現代企業管理的重要組成部分,對促進企業健康、持續發展具有重要意義。在未來的工作中,集團審計部將繼續跟進內控體系建設和持續完善工作,促進企業規范運作,增強風險防范能力。(審計部)